岗位职责
1. 独立或带队完成财务报表审计、专项审计、内控审计等工作,编制审计工作底稿,出具审计报告。
2. 负责税务申报、汇算清缴、税务筹划及税务风险排查,应对税务稽查与合规沟通。
3. 开展财务尽调、内控梳理、财务规范与流程优化,为企业经营决策提供专业支持。
4. 把控项目进度与执业质量,遵守执业准则及职业道德,防范审计与合规风险。
5. 与客户、监管方高效沟通,及时反馈问题并提出整改方案。
任职要求
1. 持有注册会计师证书(执业/非执业均可,事务所岗优先执业)。
2. 熟悉会计准则、审计准则、税法及相关法律法规,具备扎实专业功底。
3. 有审计、税务、财务相关工作经验,能独立带队完成项目优先。
4. 工作严谨负责,抗压能力强,具备良好的沟通协调与团队协作能力。
5. 熟练使用财务及审计办公软件。
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